中国食品始终将道德标准与合规经营作为企业治理的基石,严格依据《中国食品内控监督评价制度》《中国食品违规经营投资责任追究实施办法》《中国食品纪律管理规定》等内部制度,明确舞弊与利益冲突行为界定标准,细化企业文化及员工价值观管理要求,并定期回顾更新制度体系,确保规范与时俱进。
内审部每年对经营单位开展舞弊风险重点监督,覆盖制度流程完整性、执行有效性、潜在舞弊风险点及管控措施完善性等维度。对检查发现的问题,公司建立闭环整改机制,及时优化流程,确保风险可控,并对违规行为严肃追责,切实增强反舞弊工作实效。2025年,内审部在对下属12家经营单位开展的经济责任及内控评价审计中,将招标采购管理、履职待遇合规检查、市场费用管理等纳入重点风险模块,确保监督覆盖到位。
为进一步夯实内控防线,内审部已制定《中国食品2026-2028年内控体系监督评价三年规划》,聚焦重点业务、关键环节和重要岗位,充分发挥内控三道防线的监督作用,推动内控监督评价三年全覆盖,持续提升道德标准与合规管理水平。